Číslo faktúry | 012012014 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa dodávateľa | Karadžičová 10, Bratislava |
IČO/RČ | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | služby pevnej siete |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 20,87 € |
Dátum vyhotovenia | 3. 2. 2012 |
Dátum doručenia | 3. 2. 2012 |
Dátum zdaniteľného plnenia | 10. 2. 2012 |
Dátum splatnosti | 17. 2. 2012 |
Dátum zverejnenia | 1. 3. 2012 |
Identifikácia objednávky | |
Identifikácia zmluvy | TP5041103075911 |
Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
Číslo faktúry/variabilný symbol | 9735086431 |
Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr