Číslo faktúry | 012012019 |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa dodávateľa | Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09 |
IČO/RČ | 35697270 |
Popis fakturovaného plnenia | služby mobilnej siete |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 12,38 € |
Dátum vyhotovenia | 3. 3. 2012 |
Dátum doručenia | 14. 3. 2012 |
Dátum zdaniteľného plnenia | 14. 3. 2012 |
Dátum splatnosti | 17. 3. 2012 |
Dátum zverejnenia | 27. 3. 2012 |
Identifikácia objednávky | |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
Číslo faktúry/variabilný symbol | 5155431447 |
Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr